Kamis, 17 Januari 2013


PROPOSAL
PENDIRIAN WARNET
A.     PENDAHULUAN
Melihat tren masyarakat saat ini dan mendatang yaitu makin tingginya jumlah pengakses internet terutama kalangan pelajar dan mahasiswa, maka kami mengusulkan pendirian usaha untuk menangkap tren tersebut menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.
Berdasarkan pengalaman mendirikan dan mengelola warnet Laa Tahnzan, dan memberikan konsultasi pendirian warnet antara lain :
·         Warnet Polycom di Bukit Besar
·         Warnet AnNajm di Jalan Merdeka depan Stikes Bina Husada
·         Warnet Adinda di TImbangan Indralaya
Maka kami mengajukan proposal penawaran kerjasama selama 3 tahun untuk mendirikan dan mengelola warnet dan pelatihan internet singkat.
B.      TUJUAN
a.       Tujuan sosial :
·         Menciptakan lapangan kerja
·         Memberikan pendidikan IT kepada pelajar dan masyarakat sekitar
b.      Tujuan Komersial :
·         Mendapatkan profit.
C.     KEBUTUHAN SDM
Untuk mendirikan warnet dibutuhkan tenaga ahli antara lain :
·         Konsultan warnet
·         Tenaga ahli listrik
·         Tenaga ahli networking
·         Tenaga ahli komputer
·         Marketing
·         Operator warnet
Dari uraian kebutuhan SDM diatas, kami akan memenuhi semua kecuali operator warnet, kami hanya mencari dan mentraining operator warnet, sedangkan untuk honor warnet diambil dari biaya operasional warnet bulanan. Jadi untuk pekerjaan tersebut diatas (kecuali operator warnet) tidak diperlukan biaya jasa lagi.
D.     PENAWARAN
Bentuk kerjasama yang kami tawarkan adalah pendirian dan pengelolaan warnet dengan sistem bagi hasil :
·         60% untuk fery agus priana
·         40% untuk pengelola
Jadi kami hanya mengambil profit hanya dari bagi hasil.
E.     URAIAN PEKERJAAN
a.       Rancangan denah untuk LAN dan listriik
b.      Pembelian asset
c.       Instalasi listrik
d.      Instalasi computer
e.       Instalasi LAN
f.       Instalasi Internet
g.       Instalasi Proxy
h.      Instalasi Billing
i.        Training operator
j.        Promosi
Dari poin pekerjaan tersebut diatas, kami akan mengerjakan semua pekerjaan tersebut diatas. Kami hanya membutuhkan ruang tempat dan listrik dan modal usaha, selain itu semua kami akan kerjakan sendiri.
F.      STRATEGI PROMOSI
Strategi yang akan kami jalankan pada perusahaan ini antara lain :
Bekerja sama dengan pihak sekolah dalam rangka mengadakan kerja sama pelatihan komputer dan internet.
Kami akan menjalankan kembali organisasi yang bergerak dibidang teknologi informasi yang akan menghimpun mahasiswa yang mempunyai keahlian dibidang komputer. Dengan strategi ini, kami menargetkan bisa mendapatkan tenaga freelancer untuk mempromosikan bisnis ini, aset untuk tenaga pengajar dan dapat mengerjakan proyek-proyek IT.
USULAN BIAYA PENGAJUAN PROPOSA
BANTUAN MODAL WARNET

NO.
URAIAN
KUANTITAS
HARGA SATUAN (RP)
JUMLAH (RP)
1.
Perangakat Keras (Hardware
Internet Acces Sharing
UPS 600 VA
Modem US Robotic
HUB 16 Port
Kabel UTP RJ-45
LAN Card
Sound Card
Tambahan Memory
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
50 Meter
6 Buah
5 Buah
5 Buah
Rp 2.000.000,-
Rp    750.000,-
Rp  1.100.000,-
Rp    700.000,-
Rp        5.500,-
Rp    100.000,-
Rp    150.000,-
Rp    125.000,-
Rp  2.000.000,-
Rp     750.000,-
Rp   1.100.000,-
Rp     700.000,-
Rp     275.000,-
Rp     600.000,-
Rp     750.000,-
Rp     625.000,-2.Instalasi (Installation)
a.       Biaya Instalasi Server
b.      Biaya Instalasi Workstation
1        Unit
5     Unit
Rp   150.000,-
Rp     25.000,-
Rp    150.000,-
Rp    125.000,-3.Konsultasi (Counsalting)
a.       Biaya Konsultasi Networking
b.      Biaya Konsultasi Bisnis Internet
5 Unit
3 Hari
Rp     40.000,-
Rp     75.000,-
Rp     200.000,-
Rp     225.000,-4.Pelatihan (Training) untuk 10 angkatan bagi masyarakat, DU/DI *)
a.       Biaya Pelatihan Administrator
b.      Biaya Diklat Internet
20 Orang
2 orang x 10 angkatan
Rp    125.000,-
Rp    100.000,-
Rp   2.500.000,-
Rp   2.000.000,-
Jumlah
Rp 12.000.000,-
*) TAHAPAN PELAKSANAAN PELATIHAN INTERNET
NO.
TAHAP/ANGKATAN
UNSUR YANG AKAN DILATIH
1.
Tahap I
Angkatan 1 s.d 5
·         Kepala Sekolah
·         Guru Komputer SMK Negeri/Swasta
2.Tahap II
Angkatan 6 dan 7
·         KADIN
·         PEMDA
·         INDUSTRI
·         BAPPEDA
3.Tahap III
Angkatan 8 dan 9
·         Siswa SMK lain
·         SMU
·         SLTP
4.Tahap IV
Angkatan 10
·         Masyarakat umum/bukan warga Sekolah
PERKIRAAN PENDAPATAN DAN BIAYA (CASH FLOW) WARNET
A.
Beban/Biaya
Perhitungan
Jumlah (Rp)
1.
Biaya Tetap
a.       Biaya telepon
b.      Biaya akses Internet
Biaya telp 1 pulsa = 2 menit =Rp 200
1 hari = 10 jam = 600 menit, 600 : 2 menit
= 300 pulsa, 300 x Rp 200 = Rp 60.000
Rp 60.000 x 24 hari
Rp 3.300 x 10 jam x 24 hari
Rp     1.440.000,-
Rp        792.000,-
2.Biaya Variabel
a.       Pemeliharaan
b.      Biaya ATK
c.       Biaya listrik
d.      Gaji administrator
e.       Gaji office boy
f.       Gaji satpam
g.      …………………
Rp        100.000,-
Rp        100.000,-
Rp        100.000,-
Rp        250.000,-
Rp        100.000,-
Rp        100.000,-
B
Pendapatan
Perhitungan
Jumlah (Rp)
1.
Jasa Akses Internet
5 x 8 jam x Rp 3.500x 24 hari
Rp      3.360.000,-
2.
Jasa Kursus Internet
2 orang x Rp 5.000 x 1 jam x 10 hari
Rp         100.000,-
3
Jasa Print Out Rp         100.000,-4.Rental KomputerRp 1000 x 5 jam x 10 hariRp            50.000,-
Total Pendapatan
Rp       3.610.000,-
C
Perolehan Laba Usaha
Jumlah (Rp)
1.
Pendapatan
Rp   3.610.000,-
2.
Beban / Biaya
Rp   2.982.000,-
Laba Bersih
Rp      628.000,-

Laba bersih Rp 628.000 per bulan, kalau 1 tahun = 12 x Rp 628.000 = Rp 7.536.000, akan di manfaatkan untuk menginvestasikan kembali pembelian komputer sebanyak 3 buah per tahun.
H.  
I.       WAKTU
Lama waktu pendirian warnet adalah selama 1 bulan.
BIODATA PENGELOLA
Nama                                  :  Afeyaja
Tempat,tanggal lahir             :  Jakarta, 7 Agustus 1990
Alamat                                :   Jl. Suwakarya No.28 Kec.Gunung Kidul Desa Sukamaju

HP                                      :  080999992011
Email                                   :  afeyaja@ymail.com
Website                               :  www.afeyaja.co.id
Pendidikan                          :  Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer 2009
Organisasi di bidang IT
·         Ketua Umum CNRC GUNDAR (Computer Network Research Community).
·         Tim Admin Portal KAMMI Pusat
Pengalaman Training Lepas
·         Nara sumber dalam Seminar teknologi SMU se-Kodya Sukabumi “Komputerisasi, Internet dan dampaknya terhadap pelajar. Pada tanggal 13 Mei 2001 di SMA 1 Cisolok..
·         Nara sumber Pelatihan Dasar Internet oleh KI BWPI FP UNSRI pada tanggal 5 Juni 2001, dan 11 juni 2001 di warnet AfeyNet Sukabumi.
·         Nara sumber Pelatihan Dasar Internet oleh KI BWPI FP UNSRI pada tanggal 8 dan 9 Desember 2001 dan di warnet MarkoNet Jakarta.
·         Nara sumber pelatihan desain web oleh Pentium III SMA 1 Cisolok pada tanggal 10 Februari 02 di GlobalNet Center.
·         Nara Sumber Pelatihan Internet BEM FMIPA UNSRI pada tanggal 9,10, 15,16, dan 17 maret 2002 di Sriwijaya Net Center Jakarta.
·         Pelatihan dasar internet untuk pengurus BEM FKIP UNSRI pada tanggal 23 Maret 2002 di Warnet Ter@Net Sukabumi.
PENUTUP
Demikianlah data-data ini kami perbuat sebagai suatu acuan dalam pengelolan warnet di masyarakat juga  dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Dikmenjur dan pihak instansi terkait untuk memberikan bantuan dana serta bimbingan teknis dalam pengelolaan warnet nantinya.
Semoga Allah Swt memberikan berkat dan Rahmatnya bagi kita semua, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih banyak.





Proposal usaha “Mie Ayam Kalimalang“






UNIVERSITAS GUNADARMA
2013


Daftar Isi
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang 
B.   Konsep Usaha
C.   Visi
D.  Tujuan
BAB II ASPEK PEMASARAN
  1. Pasar Keseluruhan
  2. Segmen Pasar dan Kebutuhan Pasar
  3. Faktor Kompetitif
  4. Rencana Penjualan
  5. Penetapan Harga
BAB III PRODUK DAN OPERASI
  1. Jenis Produk
  2. Peralatan Yang Dibutuhkan
  3. Bahan Baku
  4. Lokasi Usaha
  5. Kebutuhan Tenaga Kerja
BAB IV BENTUK USAHA DAN MANAJEMEN
  1. Nama Usaha
  2. Bentuk Badan Usaha
  3. Bagan Organisasi
BAB V KEBUTUHAN KEUANGAN
  1. Kebutuhan Investasi
  2. Kebutuhan Modal Kerja
  3. Sumber Modal
  4. Proyeksi Rugi / Laba
  5. Estimasi BEP
BAB VI PENUTUP

BAB 1
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
            Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan mereka terutama dalam hal makanan. Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri, dilihat dari segi geografi,sosial budaya,tingkah laku atau dari segi kebiasaan. Semua itun dipengaruhi oleh keadaan alamnya, lingkungan tempat tinggal atau tingkat penghasilan yang berbeda-beda.
            Yang akan kami sikapi dari proposal ini adalah kebiasaan masyarakat Bekasi pada umumnya. Terutama pada ibu-ibu yang yang selalu kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru,tanpa menghilangkan rasa khas lidah orang Indonesia dalam hal ini saya membuat jajanan yang sudah tidak asing lagi didengar atau dijumpai di tiap daerah yaitu “Mie Ayam”. Selain rasa dan ukuran yang bervariasi,jajanan ini juga biasa dijadikan sebagai lauk nasi dan bahannya pun mudah didapat serta cara pembuatannya juga cukup mudah.

B.     Konsep Usaha
            Usaha penjualan “Mie Ayam” ini merupakan usaha kecil yang dijalankan untuk sementara sebagai batu loncatan. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang.

C.     Visi
            Menciptakan produk makanan unggulan yang banyak diminati atau disukai masyarakat.

D.    Tujuan
Adapun tujuan didirikan usaha penjualan “Mie Ayam” adalah :
1.     Memperoleh penghasilan/pendapatan.
2.     Memenuhi kebutuhan masyarakat.
3.     Menciptakan lapangan kerja.
4.     Memanfaatkan peluang usaha yang ada.


BAB II
ASPEK PEMASARAN

A.    Pasar Keseluruhan
Makanan “Mie ayam” ini kami tujukan untuk semua golongan baik tua maupun muda yang berdomisili di daerah Bekasi maupun luar daerah yang suka/kebiasaan mengonsumsi jajanan.

B.     Segmen Pasar Dan Kebutuhan Pasar
Makanan “Mie Ayam” ini kami tujukan untuk semua golongan baik tua maupun muda yang berdomomisili di daerah Bekasi.

C.     Faktor Kompetitif
Dilihat dari segi peluang usaha ini berpotensi baik untuk kedepannya, karena dilihat dari cita rasa yang berbeda, sehingga peluang mendapat pelanggan yang banyak sangat besar.

D.    Rencana Penjualan
Makanan “Mie Ayam” ini, kami akan memasang spanduk yang besar di tempat usaha kami berdiri dengan menggunakan barang-barang bekas yang dibuat semenarik mungkin untuk mencari perhatian masyarakat karena lokasinnya dekat dengan jalan raya.

E.     Penetapan Harga
Untuk harga jual “Mie Ayam” ada dua tipe yaitu untuk Mie ayam biasa Rp.5.000 dan untuk Mie ayam ceker Rp. 7.000, sedangkan harga tersebut ditetapkan sesudah adanya pertimbangan dari semua biaya yang dikeluarkan baik bahan baku maupun upah tenaga kerja.


  
BAB III
PRODUK DAN OPERASI


A.  Jenis Produk
                 Jenis produk yang kami akan kami jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari terigu,daging dengan cita rasa yang beda dari produk lain yang sudah tidak asing lagi didengar atau dijumpai di daerah Kabupaten Tegal, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari “Mie ayam” produk kami ini.

B.   Peralatan Yang Dibutuhkan
Dalam pembuatan “Mie Ayam” ini banyak membutuhkan peralatan yang akan memperlancar produksi usaha kami, diantarannya adalah :
1.       Kompor gas
2.       Tempat memasak Mie
3.       Peralatan makan

C.   Bahan Baku
Bahan baku dari Mie ayam ini adalah :
1.       Mie
2.       Daging ayam beserta ceker ayam
3.       Bawang goreng
4.       Sawi
D.  Lokasi Usaha
            Usaha penjualan “Mie Ayam” ini terletak di JL. K.H Agus Salim , tepatnya berada di sekitar kampus gunadarma dan masjid Al-Azhar Kalimalang dekat dengan jln raya ,karena tempatnya strategis dan mudah di jangkau masyarakat.

E.   Kebutuhan Tenaga Kerja
            Usaha penjualan “Mie Ayam” ini merupakan usaha home industry yang dikelola oleh sendiri sekaligus sebagai penanggung jawab usaha dan dibantu oleh 2 orang karyawan.







BAB IV
BENTUK USAHA DAN MANAJEMEN


A.  Nama usaha
            Usaha ini kami beri nama “Mie Ayam Kalimalang” karena harapannya masyarakat dapat dengan mudah mengenal dan mengingat, serta kata mie ayam memang sudah tidak asing lagi didengar masyarakat sehingga masyarakat mempunyai daya tarik untuk mencobannya.

B.   Bentuk Badan Usaha
            Usaha ini merupakan usaha yang dikelola bersama beberapa orang yaitu “FIRMA”.

C.   Bagan Organisasi









                 Keterangan :
1.   Pemilik usaha merupakan sebagai manager yang bertugas mengawasi dan memantau kinerja pegawai.
2.   1 orang sebagai tenaga pengracik yang tugasnya meracik  bahan yang akan dibuat Mie ayam
3.   1 orang sebagai tenaga penggorengan yang tugasnya menyiapkan mie ayam yang sudah siap saji.







BAB V
KEBUTUHAN KEUANGAN


A.    Kebutuhan Investasi
Kebutuhan investasi adalah lapak dengan harga sewa Rp.
B.     Kebutuhan Modal Kerja
Modal kerja yang dibutuhkan sebesar Rp. 8.000.000
C.       Sumber Modal
1.        Asal modal
Modal sendiri
-        Gerobag + peralatan lengkap                 Rp. 6.000.000,-
-        Uang tunai                                            Rp. 2.000.000,-
Total modal                                              Rp. 8.000.000,-
2.        Penggunaan Dana
-        Uang tunai                                            Rp. 2.000.000,-
-        Bahan baku                          Rp. 300.000,-
-        Perlengkapan                        Rp.   25.000,-
-        Transportasi                         Rp.     5.000,-
-        Sewa tempat                         Rp. 300.000,-
-        Upah tenaga kerja            
@Rp. 25.000,- x 2                                 Rp.   50.000,- +
                                                                             Rp.    680.000,-
3.        Cadangan                                                        Rp. 1.320.000,-
D.    Proyeksi Laba/Rugi
Pendapatan per bulan
Penjualan kantor
-       Biasa Rp. 5.000,- x 25 x 30               =Rp. 3.750.000,-
-       Ceker Rp. 8.000,- x 25 x 30              =Rp.6.000.000,-
                                                              Rp.9.750.000,-    
-       Bahan – bahan Rp. 250.000,- x 30       Rp.7.500.000,-
                                                                          Rp.2.250.000,-
Beban – beban
-        Beban sewa                                          Rp.    300.000,-
-        Bahan transportasi  Rp. 5.000,- x 30      Rp.    150.000,-
-        Upah tenaga kerja
     @ Rp. 25.000,- x 2 Rp. 50.000,- x 30   Rp. 1.500.000,- +
                                                                Rp. 1.950.000,-
     Laba sebelum pajak                             Rp. 2.250.000,-

Pajak
 PPH 5%  Rp. 2.250.000,-                                         = Rp. 127.500
Laba setelah pajak                                                      = Rp.

Laba per hari Rp.                                            

E.     Estimasi BEP
1.     Biaya tetap diperoleh dari
-         Upah tenaga kerja             Rp.
-         Sewa tempat                       Rp.
-         Biaya transportasi              Rp.
-         Bahan baku                          Rp.
2.     Biaya variabel diiperoleh dari
-         Harga perlengkapan         Rp.
3.     BEP
Q = fc














BAB VI
PENUTUP

KESIMPULAN
Dalam rangka ikut berpatisipasi untuk menggerakan Usaha Kecil Menengah masyarakat Proposal Usaha ini dibuat
Hal ini dilandaskan karena banyaknya masyrakat yang berpikiran maju untuk membuat usaha nya sendiri, dengan begitu [erekonomian bangsa ini pun ikut tumbuh dengan banyaknya program UKM ini.
Proposal ini kami buat dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para pembaca , kami mohon  maaf sebessar-besarnya. Demikian atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.


Bekasi, 17 Januari 2013



PENYUSUN